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鄉鎮小金庫專項治理總結

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總結是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達不到總結的目的。寫總結的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下我給大家整理了一些優質的總結范文,希望對大家能夠有所幫助。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇一

一、12月15日工作會議以后,我街道迅速召開了擴大會,傳達《某縣黨政機關開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任勾馹惪同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照某委辦發[20xx]23號文件的要求,用心開展推進“小金庫”專項清理工作,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決現有問題。從而從源頭上預防和治理人民深惡痛絕的腐敗。

街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和人民群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關于加強廉政建設、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進一步規范政府財務收支活動,是教育和保護干部的重要措施。

二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,我街道透過深入開展自查、檢舉活動,街道各部門的財務管理均按照國家財經法規嚴格執行,在收入、支出上做到了全部納入財務部門法定帳目統一核算,沒有設立單獨帳戶,也未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,透過清查,沒有發現上述違規違紀問題,清查結果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇二

根據《轉發<關于開展“小金庫”專項治理工作的通知>》的文件規定,我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下:

我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發《關于成立我單位“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由單位財務資金部具體負責此次專項治理工作。20xx年8月24日轉發了《轉發關于<集團關于開展“小金庫”專項治理工作通知>的通知》。

20xx年8月25日我單位召開我單位關于開展專項治理“小金庫”工作會議,我單位黨政領導班子,綜合辦公室,資金財務部,經營管理部和下屬我單位所有經營單位的主要負責人及財務負責人參加會議。我單位黨委書記全文傳達《公司關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及集團有關領導的講話精神。“小金庫”專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真

開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位,四家獨立非法人單位,共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內部例行審計報告的基礎上開展,對我單位各單位上年存在內部審計問題是否已經解決進行整改調查,重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應收應付款的管理、資產處置和各項經費的使用是否符合財務制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內的經營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表, 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復核,并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發生的必要業務招待費,單位將根據實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管,基層單位未經批準不得私自開設銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環”。規范各單位經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強對各單位發票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對單位辦公用房、公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

(三)加強對下屬單位財務人員管理

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質量,使會計的監督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

(四)加強群眾監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發現,嚴肅處理并按規定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對各經營單位負責人和財務人員的法律法規宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。 (五)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則,加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月據實向主管部門報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監督、檢查工作,及時發現問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發現我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇三

為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀委第六次全會精神,繼續深化“小金庫”專項治理工作,根據《涼州區20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神,我校積極開展“小金庫”專項治理工作,現將工作情況匯報如下:

為了認真貫徹落實《涼州區20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求,切實加強對我校“小金庫”專項治理工作的組織領導,確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效,經校委會討論,決定成立中壩鎮上壩小學“小金庫”專項治理工作領導小組,研究制定治理措施,協調解決有關問題。

領導小組組成人員如下:

組長:上壩小學校長:呂生愛

副組長:史光茂

成員:景生永

王金虎

徐秀蘭

我校成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,切實加強組織領導,健全工作機制,全面深入推進我校“小金庫”專項治理工作,堅決掃除專項治理工作死角,始終抓住構建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務,建立健全長效機制,探索從源頭上根治的有效途徑。

1、為確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效,我校成立中壩鎮上壩小學“小金庫”專項治理工作領導小組。

2、定期對學校財務情況進行自查自糾。

學校組織“小金庫”專項治理工作領導小組成員,對照下列問題定期進行自查自糾:

(1)未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的;

(2)擅自增加收費項目、改變范圍收費的;

(3)坐收坐支;

(4)未經國有資產管理局批準,擅自核銷國有資產的;

(5)應繳非稅專戶而未繳的;

(6)學校房屋、農(林)場、設備等資產出租和處置收入設立“小金庫”的;

(7)勤工儉學等其他收入未納入規定賬簿的;

(8)用假xx等非法票據套取資金的;

(9)扣發教師工資、獎金設立“小金庫”的。

3、定期對“小金庫”專項治理工作情況進行公示,接受全體教職工監督。

4、向上級管理部門做出鄭重承諾。

我校不存在本次專項治理所述的“小金庫”,并保證今后嚴格遵守國家財經法律法規規定,堅決杜絕設立“小金庫”行為。今后若發現我校有“小金庫”,愿意承擔相應的責任,并接受組織相應的處理。

涼州區中壩鎮上壩小學

鄉鎮小金庫專項治理總結篇四

根據《xxx》的要求和統一部署,我公司迅速行動,高度重視,扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展,取得了階段性成效。

1、強化領導,成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處,抓出成效,確保工作順利開展,成立了專項治理工作領導小組,辦公室設在分公司財務部,明確了工作職責和重點任務。

2、精細研究,制定方案。根據路局和公司有關治理“小金庫”工作的安排,結合分公司實際狀況,先后三次召開領導小組專題會議進行研究,制定了《通化盛達分公司關于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》,明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟,提出了明確的工作要求。

3、廣泛宣傳,提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后,采取四項措施廣泛發動:一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領導、宣傳發動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求,統一了全公司干部職工的思想,提高了全公司干部職工的認識;二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策,分別就有關什么是“小金庫”;“小金庫”治理的范圍和資料;“小金庫”有關政策規定;如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署,了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心,為治理工作營造良好的輿論環境;三是自覺理解監督。向社會公布舉報電話、舉報信箱,自覺理解群眾監督,發揮群眾監督的威力和作用;四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式,及時將工作進展狀況通報給廣大干部職工和上級機關。

1、深刻剖析,查找原因。在整改落實階段中,針對檢查治理發現的問題,進行了認真梳理和剖析,對“小金庫”存在的根源、存在形態和使用用途等進行調查研究,從而找出治理“小金庫”癥結,為下一步完善制度,加強整改奠定基礎。

2、深化改革,堵塞漏洞。“小金庫”的源頭有多種,但最主要的還是亂收費和資金體外循環,針對這些問題,我們規范了銀行賬戶和資金管理,構成了完整的國庫單一賬戶體系,收入直繳、支出直達,防止財政資金體外循環。加強會計隊伍建設,加強會計人員的素質教育,提高會計的思想素質、業務素質,強化會計人員的誠信意識,充分發揮會計人員的監督作用。

1、抓培訓,明確政策,提高素質。“小金庫”專項治理工作政策性強,專業性強,工作比較復雜,為了確保治理工作質量和效率,分別舉辦了兩期培訓班。一是舉辦各部門各單位財務負責人培訓班,講解“小金庫”治理工作的有關政策,講解自查工作要求;二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓班,講解檢查方法、檢查程序等操作知識,為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎。

2、抓自查自糾,鼓勵自省,重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結束,應納入自查的單位全部開展了自查,自查率達100%。在自查自糾階段中,我們鼓勵單位或個人自查自糾,對自查發現的問題從輕從寬處理,明確規定凡自查認真、糾正及時的,對職責單位可從輕、減輕或免予行政處罰,對有關職責人員可從輕或減免予處分;保證了不走過場,不弄虛作假。

3、抓重點檢查,區分界限,及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結束。在重點檢查階段,我們嚴格把握“一個標準、一套程序、一把尺度”,做到統一政策、統一尺度、統一口徑,不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度,對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的,從輕從寬處理,對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的,則要嚴肅查處。

4、抓線索,動員群眾,鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的,透過群眾舉報,尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉辦制度》。

今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領導的領導和支持下,經過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作,取得了必須成績。我們將在今后的工作中,進一步制定完善各項管理制度,建立健全財務管理和監督制約機制;進一步加大查處“小金庫”力度,進一步加大財務公開力度,為深入推進反腐倡廉建設,構建社會主義和諧社會作出新貢獻。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇五

根據相關的文件規定,我單位用心貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題,并透過自查自糾,進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下:

我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務會計具體負責此次專項治理工作。

20xx年x月x日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大好處,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位必須要按局機關專項治理工作要求用心認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用狀況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經費的使用是否貼合財務制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進行了公示。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發現我局機關及下屬單位存在“小金庫”等狀況。

透過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費,單位將根據實際狀況,出臺一些貼合實際的政

策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管,認真落實收支兩條線。加強發據管理,防止“白條”收入不入賬構成“小金庫”。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑臵、浪費甚至流失,避免透過固定資產采購、處臵環節來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的職責

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發現,嚴肅處理并按規定追究相關人員職責,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定,加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監督、檢查工作,及時發現問題并整改上報。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇六

根據縣紀委《新紀發〔215〕2號》文件要求,我局在本系統認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況匯報如下:

1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。

2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

根據縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經過認真自查,發現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現

鄉鎮小金庫專項治理總結篇七

根據黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關于轉發中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規定,我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下:

我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發現我局存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費,單位將根據實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線,全額上繳財政,需用時再打報告申請。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處環節來謀取“小金庫”。

(三)加強對財務人員管理

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質量,使會計的監督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

(四)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則,加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月據實向主管部門報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監督、檢查工作,及時發現問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發現分局存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇八

按照縣監察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯合發的《關于開展“收支兩條線”規定執行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾工作情況總結如下:

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,辦公室財務部門具體負責實施此次專項治理工作。

針對“小金庫”這項專項治理工作,領導小組要求大家從深入學習實踐科學發展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義,加強廉政建設,規范財務收支活動,從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關處室和人員認真學習有關文件和會議精神,一方面是加強警示,另一方面要求大家認真自查自糾,切實做到不走過場、不留死角,及時發現和解決問題。

我局“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室,明確了具體聯絡員,公布了有關文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營造了濃厚的治理工作氛圍。

按照通知要求,我局著重圍繞清理內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1.我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2.我局財務部門嚴格按照財務管理制度有關規定執行各項工作流程,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3.各類票據均管理規范,并建立相應的備查簿。

4.按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5.清查結果進行了通報,并予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一

步完善相關財務制度,加強腐敗預防懲治力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇九

根據相關的文件規定,我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下:

我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年x月x日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上

報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經費的使用是否符合財務制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進行了公示。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發現我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費,單位將根據實際情況,出臺一些符合實際的政

策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管,認真落實收支兩條線。加強發據管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處臵環節來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發現,嚴肅處理并按規定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定,加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監督、檢查工作,及時發現問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇十

根據《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關要求,我校組織人員對學校至今的財務工作進行了徹底清理的檢查,并按照上級文件精神對自查自糾的結果進行了公示,現將我校“小金庫”專項治理“回頭看”工作進行如下總結:

在接到上級下發的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后,學校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長,學校副校長、主管財務工作的領導為副組長,以財務人員和普通員工為組員的領導小組,并對當機立斷以來的財務工作進行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過程中,我校的財務工作沒有發現違法違紀的問題,特別是沒有存在性質嚴重的“小金庫”問題,無資產出租收入等其它收入。

為增加學校財務管理的透明度,我校一直堅持財務公開制度,特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中,我校把自查自糾的結果,按照《方案》中的有關規定進行了公告、公示,而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》

按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求,在此項活動的最后,我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領導小組,組織財務工作人員對自查自糾的結果及時的總結,對下發的表格進行詳細的填寫,并按要求上報到上級主管部門。

雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中,我校并沒有發現任何違法違紀問題,但通過自查自糾,也發現了一些財務管理上的問題,特別是財務人員的工作能力還有待于進一步的提高。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇十一

根據兗礦紀發〔20xx〕15 號《20xx 年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求,公司積極貫徹落實文件精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,加強監督檢查,建立長效機制,全面總結經驗,專項治理工作取得實效,現將專項治理情況匯告如下:

公司領導高度重視“小金庫”專項治理工作,認真組織學習集團公司、實業公司相關文件,使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規范的資產,強化公司經營管理工作,消除多種風險危害的重要措施,更是公司規模再擴大、效益再提高的重要保障。為此,公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,負責“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發了貫徹集團公司《實施意見》的通知,明確要求各單位認真自查分析問題,嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作,確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務工作會議,對公司系統的專項治理工作進行專項部署,切實把專項治理的各項任務落到實處。同時,不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度,及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹,務必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道,我們設立了舉報電話和舉報郵箱,隨時接受群眾監督。

認真組織對自查自糾階段發現的涉及可能誘發“小金庫”范疇的問題和事項進行了認真地全面復查,復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態,我們嚴格落實公示制、承諾制和問責制,并明確責任,接受職工群眾監督。同時對基層各單位相關管理工作進行全面梳理,對相關管理制度及執行情況進行深入檢查和分析,努力查找現行制度與實際管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施,切實加強內部制度建設,全面規范內部管理。建立治理核查和專項檢查機制,不定期檢查各單位整改情況,對整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。對全面復查中發現的“小金庫”問題和各類違法違規問題,及時整改糾正,徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

為做好“小金庫”專項治理工作,鞏固專項治理整改成果,我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原則,全面、深入地剖析檢查發現的問題。從管理制度和管理體制,單位內部控制制度,紀檢監督和民主監督的方式等多個方面,進一步完善內部管理制度。加強內部監督,規范財務管理,把防范“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作的重點任務來抓,并貫穿于經營工作的全過程和各個環節。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設,進一步深化經營管理,制定并完善各類管理標準,杜絕事隨人變等情況的發生,實施制度化經營,追求管控效果,不斷加強內控和監督機制建設,督促基層各單位規范并嚴格執行財務管理制度,努力把防治“小金庫”工作納入常態化、規范化軌道。

通過此次專項治理工作,公司完善了內控監督制度,嚴肅了組織紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。干部職工依法經營、廉潔從業意識得到進一步增強,財務管理進一步規范,從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力,公司資金管控水平得到全面提升。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇十二

根據相關的文件規定,我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下:

我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經費的使用是否符合財務制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發現我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費,單位將根據實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管,認真落實收支兩條線。加強發據管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處環節來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發現,嚴肅處理并按規定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的`法律法規宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定,加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監督、檢查工作,及時發現問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

鄉鎮小金庫專項治理總結篇十三

根據《關于印發的通知》(新治金辦[20xx]4號)要求,我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩步推進,對財務管理行為展開了全面復查,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制。現將全年工作總結如下:

我辦共設立基本戶和零余額戶兩個賬戶,負責日常運作資金管理,無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

(一)加強領導,落實責任,扎實有效開展專項治理工作

為認真做好“小金庫”專項治理工作,我辦領導高度重視,成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作,明確工作目標、任務和措施,落實專人具體負責,并在全體干部職工大會上傳達文件精神,要求相關部門按時保質完成各階段工作,建立健全防治“小金庫”的長效機制,確保各項工作落到實處。

(二)完善制度,嚴肅紀律,杜絕“小金庫”現象滋生我辦在財務管理及運作方面,不斷完善制度,研究制定出《財務管理制度》、《固定資產管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度,規范單位財務行為,加強財務管理,嚴格財經紀律,建立內控機制,做到財務工作專人負責,日清月結,賬目清楚,堅持專款專用,按計劃辦事,嚴格把關財務審批程序,凡支出、收入單據需正式票據,有經手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批,消除虛假會計信息,提高會計信息質量,從而從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

(三)措施得力,鞏固成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制

對于“小金庫”問題,要以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監管,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結,著力完善防治“小金庫”長效機制,一是把“小金庫”治理工作推向深入,納入我辦財務工作的年度計劃和長遠規劃,不斷完善財務制度程序,加強財務人員技能和職業道德的培訓,確保“小金庫”防治工作的常態化;二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳,使每位干部職工深刻領會政策精神,切實認識“小金庫”的危害性,增強法治理念和制度意識,鼓勵監督和舉報,為建立長效機制奠定群眾基礎;三是全面復查工作的開展,進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗,促進了基礎管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

今后,我辦將嚴格執行行政單位財務管理各項規章制度,進一步深化對治理工作重要意義的認識,切實增強責任感和使命感,健全財務管理體系,完善相關財務制度,嚴肅財經紀律,把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。

(一)加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,采取各種行之有效的形式,如網絡、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,讓干部職工養成嚴格執行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設立“小金庫”。

(二)健全內控制度。制度自身完善,是制度執行取得預期效果的前提,因此,要進一步完善內控制度,在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性,又要兼顧相關制度之間的配套與協調,建立和完善結構合理、相互關聯、良性互動的制度體系。通過健全內控制度,使其不能設立“小金庫”。

(三)強化監督懲處。加強監督檢查,嚴肅問責懲處,是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監督、監察監督、群眾監督的力度,配備監督力量,整合監督資源,加大監督投入,在管理的各個環節“堵死漏”,使監督懲處制度落到實處,通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設立“小金庫”。

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